Kamu harcamalarının daha etkili, ekonomik ve verimli şekilde yönetilmesi için iç kontrol faaliyetleri artırıldı. Yeni düzenlemelerle yetki devri ve harcama süreçlerine ilişkin detaylar belirlendi.
Kamu Harcamalarında İç Kontrol Sistemleri Güçlendiriliyor
Kamu idareleri, Maliye Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun iç kontrol sistemlerini oluşturacak, izleyecek ve geliştirecek. Sistem kurumsal kapasiteye göre şekillendirilecek.
Harcama Yetkisi ve Kontrol Mekanizması
Harcama yetkisi verilen birimler, kamu iç kontrol standartlarına uyacak. Büyük çaplı harcamalarda yetki devri yapılamayacak. Ödemeler kısımlara ayrılsa da bu kural değişmeyecek.
Yetki Devir ve Birleştirme Esasları Yeniden Düzenlendi
Harcama yetkilileri, yetkilerini bir üst yönetim kademesine devredebilecek. Ancak yetki devri sınırları net şekilde belirlenecek.
İhale Süreçlerinde Destek Birimlerinin Rolü Artıyor
Birden fazla birimin ihtiyaçları destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilecek. Tüm ihale süreci bu birim tarafından yönetilecek.
İmza Süreci ve Yetki Birleştirme Kuralları
Harcama birimleri, mali işlemler için destek hizmetleri biriminden faydalanabilecek. Ancak harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalacak.
Yeni düzenlemeler, kamu harcamalarında şeffaflık ve etkinliği artırmayı hedefliyor. Yetki devri kuralları sıkılaştırılarak daha güvenilir bir sistem oluşturulması amaçlanıyor.